Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, правильно ли я понимаю. При закрытии второго квартала 1с сформировала 2 счет-фактуры на аванс полученные от покупателей в конце этого квартала, я их принял к учету и занес в книгу продаж (по второму кварталу). После в начале третьего квартала была совершена отгрузка по этим авансам, дело закрылось. Теперь при закрытии 3 квартала, при формировании книги покупок эти счета-фактуры на аванс попадают в книгу покупок. Это же верно, программа делает вычет этих самых НДС, ранее зачтенных, потому что была совершенна отгрузка и выписана обычная счет фактура???